2025年8月22日下午15:00,弘旭公司在機(jī)關(guān)一樓會(huì)議室開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)知識(shí)的交流培訓(xùn)。本次交流培訓(xùn)重在加強(qiáng)公司審計(jì)室于各單位部門(mén)的信息溝通,為之后各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作和檢查的開(kāi)展打下基礎(chǔ)。
本次培訓(xùn)由弘旭公司審計(jì)室李凱燁主持并主講,參與人員為公司各部門(mén)內(nèi)部審計(jì)聯(lián)系人員。培訓(xùn)開(kāi)始,李凱燁首先對(duì)近三年各項(xiàng)外部、內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了梳理,并詢(xún)問(wèn)在場(chǎng)人員是否還遇到了其他相關(guān)問(wèn)題。之后,針對(duì)問(wèn)題,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、2022、2023年出資人審計(jì)、近三年內(nèi)部審計(jì)、2024年出資人審計(jì)資料準(zhǔn)備工作的要求和問(wèn)題對(duì)內(nèi)部審計(jì)的程序、所需資料、審計(jì)重點(diǎn)等進(jìn)行了細(xì)致講解。之后,李凱燁與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工分享了瀘天化股份公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度,這也為弘旭公司后期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)制度更新和修正奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
這次交流培訓(xùn),加深了公司各單位部門(mén)對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作的了解,知曉了公司各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)所需提供的資料,有利于后期開(kāi)展相關(guān)工作時(shí)及時(shí)、完整地提供審計(jì)資料,方便內(nèi)部審計(jì)工作的深入開(kāi)展。同時(shí),也了解了后期內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)檢查內(nèi)容,有利于各單位部門(mén)對(duì)各自歸口管理的資料進(jìn)行補(bǔ)充和完善,迎接各項(xiàng)外、內(nèi)部檢查做好了較為充分的準(zhǔn)備。更重要的是增強(qiáng)了公司各單位部門(mén)間的溝通聯(lián)系,方便之后各項(xiàng)工作的合法合規(guī)、平穩(wěn)地開(kāi)展。
李凱燁